ГЛАВНАЯ

КОНТАКТЫ

    АКЦИОНЕРАМ

Устав ОАО

Годовой отчет

Список
аффилированных лиц

Годовая
бухгалтерская отчетность

Положения

Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг

 

    КОНТАКТЫ

354068, г.Сочи,
переулок Виноградный, 2

бухгалтерия (8622) 55-66-05
   секретарь (8622) 55-73-03
           факс (8622) 55-60-65

   

Бухгалтерский баланс

Отчетный период (код) 34
Отчетный год 2009

 

 

Коды

 

Форма № 1 по ОКУД

0710001

 

Дата (год, месяц, число)

2009 | 12 | 31

Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЧИНСКИЙ ДОК"

по ОКПО

02985485

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

2320051110

Вид деятельности ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

По ОКВЭД

52.48.35

Организационно-правовая форма /форма собственности

ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА/ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

по ОКОПФ / ОКФС

47

17

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384


Местонахождение (адрес)           354048, г.Сочи, пер.Виноградный, 2


АКТИВ Код
строки
На начало
отчетного
года
На конец
отчетного
периода
1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110  

Основные средства

120 936857

Незавершенное строительство

130 970970

Доходные вложения в материальные ценности

135  

Долгосрочные финансовые вложения

140  

Отложенные налоговые активы

145   

Прочие внеоборотные активы

150  

   Итого по разделу I

190 19061827
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   

Запасы

210 2138329

   в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211132197

животные на выращивании и откорме

212  

затраты в незавершенном производстве

213603

готовая продукция и товары для перепродажи

2141926101

товары отгруженные

215  

расходы будущих периодов

2162028

прочие запасы и затраты

217  

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220 --

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230--

   в том числе: покупатели и заказчики

 --

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240 250454

   в том числе: покупатели и заказчики

2416124

Краткосрочные финансовые вложения

250   

Денежные средства

260 98371

Прочие оборотные активы

270   

   Итого по разделу II

290 24861154
БАЛАНС300 43922981

1 2 3 4
ПАССИВ Код
строки
На начало
отчетного
года
На конец
отчетного
периода
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410 8080

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411( )( )

Добавочный капитал

420 27222722

Резервный капитал

4302222

В том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством

   

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

4322222

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470 (-1085)(-777)

   ИТОГО по разделу III

490 17392047
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510   

Отложенные налоговые обязательства

515  

Прочие долгосрочные обязательства

520  

   ИТОГО по разделу IV

590   
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

6102648590

Кредиторская задолженность

6205344

   в том числе:
поставщики и подрядчики

622 313

   задолженность перед персоналом организации

623  

   задолженность перед государственными внебюджетными фондами

   

   задолженность по налогам и сборам

6245 

   прочие кредиторы

625 31

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630  

Доходы будущих периодов

640   

Резервы предстоящих расходов

650  

Прочие краткосрочные обязательства

660  

   ИТОГО по разделу V

690 2653934
БАЛАНС700 43922981
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Арендованные основные средства

910  

   в том числе по лизингу

911  

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920  

Товары, принятые на комиссию

930  

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940  

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950  

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960  

Износ жилищного фонда

970378379

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980  

Нематериальные активы, полученные в пользование

990  

Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах

995  


Руководитель _______ Емцев А.А.   Главный бухгалтер _______ Горячкина Д.Г.
  (подпись) (расшифровка
подписи)
  (подпись) (расшифровка
подписи)